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新疆阿克陶县统计局2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 12:29 阅读

新疆阿克陶县统计局2022年度部门决算

公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

(一)依照国家、自治区和自治州统计局党委(组)的相关要求,组织领导和统一协调阿克陶县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;依照国家法律法规和自治区、自治州的地方性法规、政策参与拟定符合我县实际的统计规范性文件、统计工作规章制度和统计现代化建设规划,监督检查统计法律法规的实施。

(二)组织实施国家、自治区、自治州、县国民经济核算制度;核算县城生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)按照国家和自治区、自治州要求,会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查;汇总,整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业和旅游业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织各乡(镇)、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)搜集、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准;依法审批或备案各乡(镇)、县直各部门统计调查项目;审批部门统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(八)建立健全和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理全县统计数据库网络。

(九)积极推进统计体制改革,组织全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高统计工作水平。

(十)协助自治州管理、领导有关调查队、点;协调组织完成国家和自治区的城市、农村社会经济及企业调查任务。

(十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县统计局2022年度,实有人数22人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员9人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县统计局部门决算包括:新疆阿克陶县统计局决算。单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、财务室、农业办公室、工业能源办公室、固定资产投资办公室、普查办公室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计312.46万元,其中:本年收入合计256.65万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余55.82万元。收入总计与上年相比,减少60.14万元,下降16.14%,主要原因是:本年减少了人口普查经费。

本年支出总计312.46万元,其中:本年支出合计291.26万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余21.20万元。支出总计与上年相比,减少60.14万元,下降16.14%,主要原因是:本年减少了人口普查经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入256.65万元,其中:财政拨款收入252.79万元,占98.50%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.86万元,占1.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出291.26万元,其中:基本支出285.14万元,占97.90%;项目支出6.12万元,占2.10%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计252.79万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入252.79万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少119.81万元,下降32.16%,主要原因是:本年减少了人口普查经费。

财政拨款支出总计252.79万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出252.79万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少119.81万元,下降32.16%,主要原因是:本年减少了人口普查经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数239.79万元,决算数252.79万元,预决算差异率5.42%,主要原因是:基本工资正常晋升、养老、社保和住房公积金基数的调增,退休人员职业年金发放,追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数239.79万元,决算数252.79万元,预决算差异率5.42%,主要原因是:基本工资正常晋升、养老、社保和住房公积金基数的调增,退休人员职业年金发放,追加相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.79万元,占本年支出合计的86.79%,与上年相比,减少119.81万元,下降32.16%,主要原因是:本年减少了人口普查经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)181.01万元,占71.60%。

2.社会保障和就业支出(类)36.43万元,占14.41%。

3.卫生健康支出(类)16.67万元,占6.59%。

4.住房保障支出(类)18.67万元,占7.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为151.50万元,比上年决算减少57.51万元,下降27.52%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度事业人员经费、退休费、医疗、住房公积金在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为6.12万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为23.39万元,比上年决算增加23.39万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度统计信息事务事业运行在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.62万元,比上年决算增加5.62万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.19万元,比上年决算减少0.70万元,下降2.93%,主要原因是:2022年在职转退休一人。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.97万元,比上年决算增加5.97万元,增长100.00%,主要原因是:2022年支付退休人员职业年金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.64万元,比上年决算增加1.64万元,增长100.00%,主要原因是:2022年支付退休人员职业年金利息。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为15.26万元,比上年决算增加15.26万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度行政单位医疗在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.42万元,比上年决算增加1.42万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度事业单位医疗在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为18.67万元,比上年决算增加18.67万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少131.58万元,下降100%,主要原因是:2022年减少了人口普查经费。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.00万元,下降100%,主要原因是:2022年第一书记项目因材料准备不充分,未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.67万元,其中:

人员经费244.60万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费2.07万元,包括:水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.34万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用,保持与上年一致无变化。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.34万元,占100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用,保持与上年一致无变化;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.34万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.34万元,决算数0.34万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年度在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用,预决算一致无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.34万元,决算数0.34万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年度在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用,预决算一致无差异;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县统计局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出2.07万元,比上年增加0.73万元,增长54.48%,主要原因是:2022年增加了电费和水费。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额37.28万元,其中:政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.14万元。

授予中小企业合同金额37.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额36.94万元,占政府采购支出总额的99.09%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值98.50万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆1辆,价值18.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个,全年预算数9.20万元,全年执行数6.12万元。预算绩效管理取得的成效:通过该项目的实施,保障了国家统计局阿克陶县调查大队日常工作运转,改善了工作环境。发现的问题及原因:因疫情原因,未及时支付培训费及办公费。下一步改进措施:根据实际情况做出合理预算,支出严格控制在预算范围内,本着节约成本,防止资源浪费的原则将项目成效最大化具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县统计局决算报表公开

新疆阿克陶县统计局绩效自评表
新疆阿克陶县统计局项目绩效自评报告

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