新疆阿克陶县人民医院2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县人民医院2022年度部门决算
公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
保障我县各族人民群众的身体健康,为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗;危急重症病人救治,重大疑难疾病的接治和转诊;承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导;承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县人民医院2022年度,实有人数384人,其中:在职人员275人,离休人员0人,退休人员109人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县人民医院部门决算包括:新疆阿克陶县人民医院决算。单位无下属预算单位,下设46个处室,分别是:急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科、放射科、特检科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办、医务科、护理部、财务科、办公室、医保办、产科、五官科、手麻科、结核阳性区、神经内科、血液透析室、供应室、设备科、住院结算室、门诊收费室、门诊输液室、洗衣房、口腔科、信息科、病案室、医共体、质控办、体检办、纪检办、综合治理办公室、组织人事科、基建办。
2022年度收入总计17,413.94万元,其中:本年收入合计15,059.37万元,使用非财政拨款结余2,354.57万元,年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比,减少2,770.01万元,下降13.72%,主要原因是:本年度受疫情影响,我院医疗收入较上年减少。
本年支出总计17,413.94万元,其中:本年支出合计17,413.94万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比,减少2,770.01万元,下降13.72%,主要原因是:本年度受疫情影响,我院医疗收入较上年减少。
2022年度本年收入15,059.37万元,其中:财政拨款收入6,642.44万元,占44.11%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入8,326.12万元,占55.29%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入90.82万元,占0.60%。
2022年度本年支出17,413.94万元,其中:基本支出16,001.77万元,占91.89%;项目支出1,412.17万元,占8.11%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计6,642.44万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入6,642.44万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少1,865.33万元,下降21.93%,主要原因是:县人民医院医技楼建设项目已实施完毕,较上年减少此项资金。
财政拨款支出总计6,642.44万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出6,642.44万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少1,865.33万元,下降21.93%,主要原因是:县人民医院医技楼建设项目已实施完毕,较上年减少此项资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数4,848.14万元,决算数6,642.44万元,预决算差异率37.01%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及疫情防控补助项目。财政拨款支出总计年初预算数4,848.14万元,决算数6,642.44万元,预决算差异率37.01%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及疫情防控补助项目。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,642.44万元,占本年支出合计的38.14%,与上年相比,增加1,134.67万元,增长20.60%,主要原因是:我院本年度增加阿克陶县人民医院传染病楼建设项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)637.20万元,占9.59%。
2.卫生健康支出(类)5,631.68万元,占84.78%。
3.住房保障支出(类)373.56万元,占5.63%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为82.40万元,比上年决算增加82.40万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为522.93万元,比上年决算减少2.25万元,下降0.43%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳,次年补缴。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.86万元,比上年决算增加31.86万元,增长100.00%,主要原因是:我院退休人员去世2人,增加抚恤金支出。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为4,487.26万元,比上年决算减少351.62万元,下降7.27%,主要原因是:2022年功能科目调整,本年度退休人员经费,医疗保险,住房公积金科目单独列支,综合医院经费减少。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为4.04万元,比上年决算增加4.04万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加自治区公共卫生服务耗材采购项目。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为235.80万元,比上年决算增加235.80万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。
7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为904.59万元,比上年决算增加904.59万元,增长100.00%,主要原因是:我院本年度增加阿克陶县人民医院传染病楼建设项目。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为373.56万元,比上年决算增加373.56万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。
9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少143.70万元,下降100%,主要原因是:本年度减少公立医院综合改革项目补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,230.27万元,其中:
人员经费5,230.27万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费0.00万元,包括:无公用经费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县人民医院(事业单位)公用经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位公用经费在项目中列支,基本支出中无公用经费。
2022年度政府采购支出总额122.36万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.36万元。
授予中小企业合同金额122.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额122.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值16,414.28万元,房屋35,831.22平方米,价值6,983.62万元。车辆10辆,价值173.26万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:我院120救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个,全年预算数0.00万元,全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效:2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因:2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施:2022年我单位无预算项目绩效。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》