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新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 10:35 阅读

新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2022年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关及事业单位和群众组织,加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设;

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;

3.维护社会稳定;

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设,编制和执行乡村经济和社会发展计划,做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府2022年度,实有人数383人,其中:在职人员301人,离休人员0人,退休人员82人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门决算包括:新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,034.91万元,其中:本年收入合计15,605.16万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余429.75万元。收入总计与上年相比,减少6,621.66万元,下降29.23%,主要原因是:本年度我单位巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年度减少;村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施,所以收入减少。

本年支出总计16,034.91万元,其中:本年支出合计15,625.70万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余409.20万元。支出总计与上年相比,减少6,621.66万元,下降29.23%,主要原因是:本年度我单位巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年度减少;村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施,所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入15,605.16万元,其中:财政拨款收入12,830.65万元,占82.22%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,774.51万元,占17.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出15,625.70万元,其中:基本支出6,850.13万元,占43.84%;项目支出8,775.57万元,占56.16%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,830.65万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入12,830.65万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少5,205.89万元,下降28.86%,主要原因是:本年度我单位巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年度减少;村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施,所以收入减少。

财政拨款支出总计12,830.65万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出12,830.65万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少5,205.89万元,下降28.86%,主要原因是:本年度我单位巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年度减少;村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施,所以支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数5,583.96万元,决算数12,830.65万元,预决算差异率129.78%,主要原因是:一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;二是年中追加12村人居环境材料款、村级运转经费、2022年扶贫项目经费、巩固脱贫攻坚工程项目、土地增减挂及人居环境整治项目、皮拉勒乡干部周转房项目资金等项目。财政拨款支出总计年初预算数5,583.96万元,决算数12,830.65万元,预决算差异率129.78%,主要原因是:一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;二是年中追加12村人居环境材料款、村级运转经费、2022年扶贫项目经费、巩固脱贫攻坚工程项目、土地增减挂及人居环境整治项目、皮拉勒乡干部周转房项目资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,704.57万元,占本年支出合计的81.31%,与上年相比,减少5,331.97万元,下降29.56%,主要原因是:本年度我单位巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金比上年度减少;村干部工资、见习生补助、护林员补助、耕地地力补贴、农村、城市低保等项目行业部门自行实施,所以支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)3,867.20万元,占30.44%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)180.96万元,占1.42%。

3.社会保障和就业支出(类)1,178.16万元,占9.27%。

4.卫生健康支出(类)405.66万元,占3.19%。

5.城乡社区支出(类)29.66万元,占0.23%。

6.农林水支出(类)6,361.81万元,占50.07%。

7.住房保障支出(类)681.13万元,占5.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为3,109.95万元,比上年决算减少422.88万元,下降11.97%,主要原因是:2022年度功能科目调整,公积金、医疗保险单独列支。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为15.76万元,比上年决算减少305.70万元,下降95.10%,主要原因是:2022年度功能科目调整,事业人员经费本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为234.80万元,比上年决算增加234.80万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度事业人员经费在行政运行科目中列支,本年单独科目列支。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为20.69万元,比上年决算增加20.22万元,增长4,302.13%,主要原因是:本年度我单位新增乡镇监察信息员工作经费,村务监督员补助经费。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为300.26万元,比上年决算减少241.88万元,下降44.62%,主要原因是:2022年度功能科目调整,公积金、医疗保险单独列支。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为156.15万元,比上年决算减少113.65万元,下降42.12%,主要原因是:本年度我单位村级运转经费支出减少。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为29.59万元,比上年决算减少8.57万元,下降22.46%,主要原因是:2022年度功能科目调整,公积金、医疗保险单独列支。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为173.88万元,比上年决算减少42.75万元,下降19.73%,主要原因是:2022年度功能科目调整,公积金、医疗保险单独列支。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为7.08万元,比上年决算减少25.06万元,下降77.97%,主要原因是:文化旅游项目2021年属于前期投资较多,本年度属于后期尾款,故经费减少。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为63.89万元,比上年决算增加63.89万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,新增社会保险经办机构

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为25.62万元,比上年决算增加25.62万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为40.95万元,比上年决算增加40.95万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为517.35万元,比上年决算减少123.57万元,下降19.28%,主要原因是:人员调出,养老保险相应减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为12.05万元,比上年决算增加12.05万元,增长100.00%,主要原因是:今年退休人员增加,财政负担职业年金支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为2.76万元,比上年决算增加2.76万元,增长100.00%,主要原因是:今年退休人员增加,财政负担职业年金支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为32.49万元,比上年决算减少2.69万元,下降7.65%,主要原因是:今年我单位只负责发放1-2月份见习生补助,其余的行业部门自行发放。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为9.99万元,比上年决算增加4.24万元,增长73.74%,主要原因是:劳务输出人员增加,导致就业补助支出资金。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为9.77万元,比上年决算增加9.77万元,增长100.00%,主要原因是:退休干部去世1人,增加抚恤金支出。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为463.29万元,比上年决算增加325.48万元,增长236.18%,主要原因是:今年合并支出前年没支出完的临时救助资金,故经费增加。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为139.38万元,比上年决算增加139.38万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,新增计划生育机构支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为184.48万元,比上年决算增加184.48万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为81.80万元,比上年决算增加81.80万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为29.66万元,比上年决算增加29.66万元,增长100.00%,主要原因是:本年度我单位增加了12村人居环境材料款。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为746.05万元,比上年决算减少150.74万元,下降16.81%,主要原因是:2022年度功能科目调整,公积金、医疗保险单独列支。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为7.02万元,比上年决算减少35.91万元,下降83.65%,主要原因是:本年度我单位村级运转经费支出减少。

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,662.20万元,比上年决算增加587.72万元,增长54.70%,主要原因是:为巩固脱贫衔接乡村振兴,本年度增加巩固脱贫攻坚工程项目经费。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,101.78万元,比上年决算减少1,450.48万元,下降31.86%,主要原因是:乡村振兴项目申报较上年减少,支出减少。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为44.55万元,比上年决算减少98.74万元,下降68.91%,主要原因是:2022年度上级部门对村集体经济组织的补助资金减少。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为800.20万元,比上年决算减少118.22万元,下降12.87%,主要原因是:本年度我单位土地增减挂项目及人居环境整治项目减少。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为429.13万元,比上年决算增加429.13万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

31.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为252.00万元,比上年决算增加252.00万元,增长100.00%,主要原因是:今年我单位新建一栋干部周转房项目资金。

32.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.13万元,下降100%,主要原因是:今年我单位未安排人大活动经费。

33.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少18.02万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

34.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1.95万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

35.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1.28万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

36.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少105.93万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少70.61万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

38.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.47万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少30.95万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少166.01万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少217.96万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2,081.24万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

43.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.92万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少544.69万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.55万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少24.48万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少243.27万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少157.79万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

49.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少427.20万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

50.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少15.00万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

51.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少28.00万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

52.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少67.97万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

53.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少71.75万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

54.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少8.12万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

55.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少105.40万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

56.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少17.69万元,下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放,无此科目支出。

57.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少131.25万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

58.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少49.80万元,下降100%,主要原因是:该补助2021年自然灾害救灾补助,本年度无此补助。

59.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少19.13万元,下降100%,主要原因是:该补助2021年自然灾害救灾补助,本年度无此补助。

60.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少13.51万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,807.15万元,其中:

人员经费6,462.58万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.57万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.98万元,比上年增加0.80万元,增长67.80%,主要原因是:本年度我单位新增了一辆车,公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占100.00%,比上年增加0.80万元,增长67.80%,主要原因是:本年度我单位新增了一辆车,公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费和车辆维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数1.98万元,决算数1.98万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数1.98万元,决算数1.98万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位严格按照预算执行;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元,财政拨款收入126.08万元,与上年相比,增加126.08万元,增长100.00%,主要原因是:本年度我单位新增项目依克其来村迎宾桥路段林木补偿费,依也勒干村旅游基地占有林地补偿费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元,财政拨款支出126.08万元,与上年相比,增加126.08万元,增长100.00%,主要原因是:本年度我单位新增项目依克其来村迎宾桥路段林木补偿费,依也勒干村旅游基地占有林地补偿费

政府性基金预算财政拨款支出126.08万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120805补助被征地农民支出47.00万元;

2120815农村社会事业支出79.08万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出344.57万元,比上年减少107.58万元,下降23.79%,主要原因是:厉行节约,严格控制和压缩公用经费支出。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,096.58万元,其中:政府采购货物支出921.44万元、政府采购工程支出46.91万元、政府采购服务支出128.23万元。

授予中小企业合同金额1,096.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额657.95万元,占政府采购支出总额的60.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值22,436.82万元,房屋74,777.11平方米,价值12,119.80万元。车辆10辆,价值151.14万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:2辆观光车,1辆综治车,1辆拖拉机;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个,全年预算数557.95万元,全年执行数478.83万元。预算绩效管理取得的成效:一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用,通过绩效目标的设定、绩效评估的开展,促使我单位优化资源配置,提高财政资金的使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标,使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了我单位更好地规划资金使用,避免资金的浪费和滥用,使预算真正符合我单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展,这有助于我单位加强项目管理,提高项目管理水平。促使我单位能够更好地规划项目进度,控制成本,保证项目质量,提高项目的绩效。发现的问题及原因:一是部分业务人员绩效管理意识有待加强,未能全面深入认识理解绩效管理工作意义。绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制水平仍有进一步提升空间。下一步改进措施:一是继续加大绩效工作宣传,强化绩效理念。二是继续完善绩效指标,提高整体绩效目标质量。提升预算精细化水平。三是继续完善预算绩效管理工作制度,建立全过程预算绩效管理链条,有效贯彻落实全面实施绩效管理精神具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府决算报表公开

新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府绩效自评表
新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府项目绩效自评报告

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