新疆阿克陶县图书馆2019年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。
3、 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学知识功能将得到加强。
4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。
5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县图书馆2019年度,实有人数12人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员5人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县图书馆部门决算包括:新疆阿克陶县图书馆决算。
2019年度本年收入101.45万元,与上年相比,减少4.15万元,降低3.93%,主要原因是:2018年收入有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资;2019年只有正常晋升普调工资因此收入上下年度对比有所下降。
本年支出101.45万元,与上年相比,减少4.15万元,降低3.93%,主要原因是:2018年支出有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资;2019年只有正常晋升普调工资因此支出上下年度对比有所下降。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入101.45万元,其中:财政拨款收入101.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2019年度本年支出101.45万元,其中:基本支出101.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2019年度财政拨款收入101.45万元,与上年相比,增加4.85万元,增长5.02%。主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资;2018年12月份人员经费由国库盘活存量资金支付列入其他收入,而2019年人员经费全部是财政拨款收入,因此财政拨款收入较上年有所增长。财政拨款支出101.45万元,与上年相比,增加4.85万元,增长5.02%,主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资;2018年12月份人员经费由国库盘活存量资金支付,2019年人员经费全部由财政拨款支付,因此财政拨款支出较上年有所增长。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数125.49万元,决算数101.45万元,预决算差异率-19.16%,主要原因是:2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。财政拨款支出年初预算数125.49万元,决算数101.45万元,预决算差异率-19.16%,主要原因是:2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。
2019年度一般公共预算财政拨款支出101.45万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2070104图书馆90.67万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.45万元,其中:
人员经费101.45万元,包括:基本工资23.59万元、津贴补贴52.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金7.28万元、医疗费补助2.20万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。
公用经费0万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0.45万元,降低100%,主要原因是年末未及时取得发票财政未形成支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0.45万元,降低100%,主要原因是年末未及时取得发票财政未形成支付;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度新疆阿克陶县图书馆(事业单位)日常公用经费0万元,比上年减少0.45万元,降低100%,主要原因是年末未及时取得发票形成支付。
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值19.45万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:流动图书车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。