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2018年度新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2019-08-15 17:16 阅读 126

2018年度新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构(正科级),具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是:一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆阿克陶县库斯拉甫乡部门决算包括:新疆阿克陶县库斯拉甫乡部门本级决算、所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县库斯拉甫乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

库斯拉甫乡党委

2

库斯拉甫乡政府

3

库斯拉甫乡财政所

4

库斯拉甫乡计生站

5

库斯拉甫乡农业畜牧业发展服务中心

6

库斯拉甫乡文化站

7

库斯拉甫乡社会保障服务中心

8

库斯拉甫乡食品药品监督所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1,250.12万元,与上年相比,减少114.37万元,降低8.38%,减少变化主要原因是:本年度本单位项目减少;支出1,231.05万元,与上年相比,减少132.51万元,降低9.71%,减少变化主要原因是:本年度本单位项目支出减少;结余20.00万元,与上年相比,增加19.07万元,增长2050.53%。增加变化主要原因是:本年度本单位有资金未支付

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1,250.12万元,其中:财政拨款收入1,151.81万元,占92.13%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入98.32万元,占7.86%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1,054.61万元,决算数1,250.12万元,预决算差异率18.53%,差异主要原因财政拨款项目资金减少,年末增加其他收入

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,231.05万元,其中:基本支出1,230.12万元,占99.92%;项目支出0.93万元,占0.07%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1,054.61万元,决算数1,231.05万元,预决算差异率16.73%,差异主要原因我单位今年人员增加、政策性调资

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,151.81万元,与上年相比,减少212.68万元,降低15.58%。减少变化的主要原因是:本年度我乡项目资金减少。财政拨款支出1,132.74万元,与上年相比,减少230.82万元,降低16.92%,减少变化的主要原因是:本年度本单位项目支出减少。其中:基本支出1,131.81万元,项目支出0.93万元。财政拨款结转结余20.00万元,与上年相比,增加19.07万元,增长2050.53%。增加变化的主要原因是:本年度本单位有资金未支付

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,054.61万元,决算数1,151.81万元,预决算差异率9.21%,差异主要原因本年我单位人员增加、工资调整。财政拨款支出年初预算数1,054.61万元,决算数1,132.74万元,预决算差异率7.40%,差异主要原因人员增加、政策性调资

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,151.81万元。与上年相比,减少212.68万元,降低15.58%。减少变化的主要原因是:本年度我单位项目减少。一般公共预算财政拨款支出1,132.74万元。与上年相比,减少230.82万元,降低16.92%。减少变化的主要原因是:本年度本单位项目支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出565.04万元,204公共安全支出4.32万元,207文化体育与传媒支出61.79万元,208社会保障和就业支出176.05万元,210医疗卫生与计划生育支出95.10万元,213农林水支出230.44万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出1,047.31万元,302商品和服务支出62.37万元,303对个人和家庭的补助23.05万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,054.61万元,决算数1,151.81万元,预决算差异率9.21%,差异主要原因本年度我单位政策性调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,054.61万元,决算数1,132.74万元,预决算差异率7.40%,差异主要原因本年度我单位政策性调资

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0%。增加变化的主要原因是:我乡未存在政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增加变化的主要原因是:我乡未存在政府性基金支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我乡未存在政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我乡未存在政府性基金

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.00万元。与上年相比,增加19.07万元,增长2050.53%。

其中财政拨款结转结余20.00万元。与上年相比,增加19.07万元,增长2050.53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.60万元,比上年减少0.40万元,降低20%,减少原因是:本年度减压车辆运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:我乡2017年,2018年都未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,占100%,比上年减少0.40万元,降低20%,减少原因是:本年度减压车辆运行维护费支出;公务接待费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,增长0%,增加原因是:本年度我乡公务接待费实行零接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。新疆阿克陶县库斯拉甫乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2018年未安排因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费1.60万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.60万元。主要用于公务用车购置及运行维护费1.60万元,其中,公务用车运行维护费1.60万元,主要用于下村开展,如:指导、检查,打疫苗,纪检办案等工作。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本年度我乡公务接待费实行零接待等。新疆阿克陶县库斯拉甫乡单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.54万元,决算数1.60万元,预决算差异率-37.00%,差异主要原因:本年度减压车辆运行维护费支出,我乡公务接待费实行零接待其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:我乡2017年,2018年都未安排因公出国(境)公务用车购置预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度我乡未安排购置公务用车支出公务用车运行费预算数2.54万元,决算数1.60万元,预决算差异率-37.00%,差异主要原因:2018年度我乡厉行节约压减车辆运行维护费支出公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,差异主要原因:2018年度我乡厉行节约未安排接待支出

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县库斯拉甫乡单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出61.44万元,比上年增加8.9万元,增长16.94%,主要原因是乡里任务重,因工作需要经费上涨。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值48.70万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:日常公务保障用车、计划生育事业用车,维稳巡逻用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年阿克其格村民族手工业项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年阿克其格村民族手工业项目项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.93万万元,执行数为0.93万万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提高我乡牧民的幸福感和满意度,切实感受政府对牧民的生活重视和帮助。发现的问题及原因:资金管理发放有待提高。下一步改进措施:一是全面落实工作责任.完善工作制度二是将继续严格按照资金的使用要求为创建民办实事项增强我局财务工作人员业务水平,更好地完成上级所布置的任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201一般公共服务支出(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)06财政事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201一般公共服务支出(类)31党委办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。204公共安全支出(类)99其他公共安全支出(款)01其他公共安全支出(项):指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)09群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。208社会保障和就业支出(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方而的支出。210医疗卫生与计划生育支出(类)10食品和药品监督管理事务(款)50事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213农林水支出(类)01农业(款)04事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213农林水支出(类)05扶贫(款)05生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府.XLS

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