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新疆阿克陶县种子管理站2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 17:21 阅读

新疆阿克陶县种子管理站2022年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

管理种子事宜,促进农业发展。农作物新品种区域实验,农作物新品种审定。农作物种子质量管理,农作物种子执法监督体系指导农作物种子(生产经营)许可证管理。贯彻执行有关农作物种子的法律法规和规章;编制农作物种子发展规划、组织实施农作物品种引进区域试验、繁育推广计划、发布信息;负责农作物品种管理;核发、管理农作物种子生产、经营许可证,监督农作物种子生产、经营活动和种子质量;培训农作物种子专业技术人员和管理人员;依法查处生产、经营农作物种子的违法行为以及法律法规规定的其他职责

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县种子管理站2022年度,实有人数22人,其中:在职人员8人,离休人员0人,退休人员14人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县种子管理站部门决算包括:新疆阿克陶县种子管理站决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计182.00万元,其中:本年收入合计176.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.57万元。收入总计与上年相比,增加12.31万元,增长7.25%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数增加,人员经费增加。

本年支出总计182.00万元,其中:本年支出合计176.43万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5.57万元。支出总计与上年相比,增加12.31万元,增长7.25%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入176.43万元,其中:财政拨款收入176.43万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出176.43万元,其中:基本支出176.43万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计181.96万元,其中:年初财政拨款结转和结余5.53万元,财政拨款本年收入176.43万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加12.31万元,增长7.26%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数增加,人员经费增加。

财政拨款支出总计181.96万元,其中:年末财政拨款结转和结余5.53万元,财政拨款本年支出176.43万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加12.31万元,增长7.26%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数增加,人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数154.57万元,决算数181.96万元,预决算差异率17.72%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数154.57万元,决算数181.96万元,预决算差异率17.72%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出176.43万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,增加12.31万元,增长7.50%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金基数增加,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)25.44万元,占14.42%。

2.卫生健康支出(类)11.75万元,占6.66%。

3.农林水支出(类)127.08万元,占72.03%。

4.住房保障支出(类)12.16万元,占6.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为10.30万元,比上年决算增加10.30万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为15.15万元,比上年决算减少0.19万元,下降1.24%,主要原因是:2022年12月份养老保险指标不足,部分养老保险缴费未支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.75万元,比上年决算增加11.75万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为127.08万元,比上年决算减少21.70万元,下降14.59%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费,医疗保险,住房公积金在此科目中列支,本年单独科目列支。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.16万元,比上年决算增加12.16万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.43万元,其中:

人员经费175.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费1.20万元,包括:办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县种子管理站(事业单位)公用经费1.20万元,比上年减少0.38万元,下降24.05%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值71.69万元,房屋1,920.00平方米,价值58.82万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个,全年预算数0.00万元,全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效:2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因:2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施:2022年我单位无预算项目绩效

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县种子管理站决算报表公开

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