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新疆阿克陶县工商业联合会2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 12:08 阅读

新疆阿克陶县工商业联合会

2022年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1.组织、宣传贯彻落实党委和政府关于发展非公经济的方针政策,调查了解本县非公经济发展情况,掌握分析非公经济人士的思想状态,向县委、县政府反映情况,并提出建设和意见;

2.参与我县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、发挥民主监督的作用;

3.积极引导非公经济人士参加国家建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

4.会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士政治安排工作,加强工商界人士思想政治教育,提高爱国敬业、守法意识;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见,要求和建议;

6.引导会员走共同富裕之路,积极参与社会公益事业活动;

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8.组织开展工商界的专业培训,帮助会员改进经营管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量;

9.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场;

10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术人才;

11.办好会办企业、事业;为会员提供相关证明、协调关系,调解经济纠纷;做好工商联机关队伍建设工作;

12.做好工商联人员思想政治工作、党建工作;

13.承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县工商业联合会2022年度,实有人数5人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县工商业联合会部门决算包括:新疆阿克陶县工商业联合会决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计76.39万元,其中:本年收入合计74.62万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.77万元。收入总计与上年相比,增加76.39万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

本年支出总计76.39万元,其中:本年支出合计76.29万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.10万元。支出总计与上年相比,增加76.39万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入74.62万元,其中:财政拨款收入74.56万元,占99.92%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.06万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出76.29万元,其中:基本支出76.29万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计74.56万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入74.56万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加74.56万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

财政拨款支出总计74.56万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出74.56万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加74.56万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数52.95万元,决算数74.56万元,预决算差异率40.81%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数52.95万元,决算数74.56万元,预决算差异率40.81%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.56万元,占本年支出合计的97.73%,与上年相比,增加74.56万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)56.09万元,占75.23%。

2.社会保障和就业支出(类)8.30万元,占11.13%。

3.卫生健康支出(类)3.97万元,占5.32%。

4.住房保障支出(类)6.19万元,占8.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为56.09万元,比上年决算增加56.09万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.95万元,比上年决算增加0.95万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为7.35万元,比上年决算增加7.35万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为3.97万元,比上年决算增加3.97万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.19万元,比上年决算增加6.19万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.56万元,其中:

人员经费74.11万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.45万元,包括:办公费、水费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县工商业联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0.45万元,比上年增加0.45万元,增长100.00%,主要原因是:2022年按照预算管理要求,我单位为新增单位,无上年对比数据。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值13.12万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆1辆,价值9.38万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:我单位业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个,全年预算数0.00万元,全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效:我单位无绩效自评项目。发现的问题及原因:我单位无绩效自评项目。下一步改进措施:我单位无绩效自评项目

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县工商业联合会决算报表公开

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