新疆阿克陶县木吉乡人民政府2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县木吉乡人民政府
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关和站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;
2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设;
3、加强民族团结和维护社会稳定;
4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设;
5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水,减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县木吉乡人民政府2022年度,实有人数150人,其中:在职人员113人,离休人员0人,退休人员37人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县木吉乡人民政府部门决算包括:新疆阿克陶县木吉乡人民政府决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
2022年度收入总计3,119.52万元,其中:本年收入合计3,083.35万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余36.17万元。收入总计与上年相比,减少947.43万元,下降23.30%,主要原因是:本年减少边民生活补助、低保、草原生态奖励补助资金、国防公路建设项目征收林地手续费用,麻麻西居民小组饮水安全工程尾款及水土保持款等。
本年支出总计3,119.52万元,其中:本年支出合计3,084.67万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余34.85万元。支出总计与上年相比,减少947.43万元,下降23.30%,主要原因是:本年减少边民生活补助、低保、草原生态奖励补助资金、国防公路建设项目征收林地手续费用,麻麻西居民小组饮水安全工程尾款及水土保持款等。
2022年度本年收入3,083.35万元,其中:财政拨款收入3,059.96万元,占99.24%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.39万元,占0.76%。
2022年度本年支出3,084.67万元,其中:基本支出3,062.87万元,占99.29%;项目支出21.80万元,占0.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计3,059.96万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入3,059.96万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少934.89万元,下降23.40%,主要原因是:本年减少边民生活补助、低保、草原生态奖励补助资金、国防公路建设项目征收林地手续费用,麻麻西居民小组饮水安全工程尾款及水土保持款等。
财政拨款支出总计3,059.96万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出3,059.96万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少934.89万元,下降23.40%,主要原因是:本年减少边民生活补助、低保、草原生态奖励补助资金、国防公路建设项目征收林地手续费用,麻麻西居民小组饮水安全工程尾款及水土保持款等。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数1,835.13万元,决算数3,059.96万元,预决算差异率66.74%,主要原因是:本年度政策性增人26人,追加人员工资;年中追加巩固脱贫乡村振兴、农村基础设施建设、木吉乡乡村定居点基础设施配套等项目。财政拨款支出总计年初预算数1,835.13万元,决算数3,059.96万元,预决算差异率66.74%,主要原因是:本年度政策性增人26人,追加人员工资;年中追加巩固脱贫乡村振兴、农村基础设施建设、木吉乡乡村定居点基础设施配套等项目。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,059.96万元,占本年支出合计的99.20%,与上年相比,减少934.89万元,下降23.40%,主要原因是:本年减少边民生活补助、低保、草原生态奖励补助资金、国防公路建设项目征收林地手续费用,麻麻西居民小组饮水安全工程尾款及水土保持款等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)1,495.52万元,占48.87%。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)49.31万元,占1.61%。
3.社会保障和就业支出(类)235.46万元,占7.69%。
4.卫生健康支出(类)174.54万元,占5.70%。
5.农林水支出(类)144.86万元,占4.73%。
6.住房保障支出(类)154.72万元,占5.06%。
7.其他支出(类)805.54万元,占26.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.24万元,比上年决算增加1.24万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,115.21万元,比上年决算增加34.36万元,增长3.18%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为64.62万元,比上年决算增加64.62万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,新增此科目,经费增加。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为3.41万元,比上年决算增加1.41万元,增长70.50%,主要原因是:本年增加纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村务监督员补助。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元,比上年决算减少2.00万元,下降66.67%,主要原因是:本年纪检办案经费较上年减少。
6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为208.88万元,比上年决算减少114.60万元,下降35.43%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险,住房公积金在此科目中列支,本年单独科目列支。
7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为10.16万元,比上年决算增加10.16万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,新增此科目,经费增加。
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为53.87万元,比上年决算增加9.54万元,增长21.52%,主要原因是:本年增加军转医保及干部伙食费。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为37.12万元,比上年决算增加19.05万元,增长105.42%,主要原因是:2022年调入1人,在职人员工资普调,人员经费增加。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为49.31万元,比上年决算减少8.97万元,下降15.39%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险,住房公积金在此科目中列支,本年单独科目列支,此科目经费减少。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.95万元,比上年决算增加18.95万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为6.23万元,比上年决算增加6.23万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为187.45万元,比上年决算增加10.29万元,增长5.81%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.98万元,比上年决算增加0.22万元,增长28.95%,主要原因是:2022年增加就业见习生补助资金。
15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为21.85万元,比上年决算增加9.96万元,增长83.77%,主要原因是:2022年就业见习生活补贴上调,相关人员补贴增加。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为27.60万元,比上年决算增加22.74万元,增长467.90%,主要原因是:2022年新增边境燃油费及干部伙食费。
17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为39.96万元,比上年决算增加39.96万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,新增此科目,经费增加。
18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.20万元,比上年决算减少42.84万元,下降97.28%,主要原因是:2022年计划生育奖励金由行业部门自行发放,经费减少。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为86.65万元,比上年决算增加86.65万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位医疗费用单独核算,经费增加。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为19.14万元,比上年决算增加19.14万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。
21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为133.22万元,比上年决算减少31.55万元,下降19.15%,主要原因是:2022年功能科目调整,部分经费本年单独科目列支,经费减少。
22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为11.64万元,比上年决算增加9.45万元,增长431.51%,主要原因是:本年增加居兴牧基础设施配套项目及新建清真寺项目勘界费。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为154.72万元,比上年决算增加154.72万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为805.54万元,比上年决算增加9.64万元,增长1.21%,主要原因是:本年度边民补助人员变动,补贴增加。
25.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.94万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
26.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.50万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
27.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少80.23万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
28.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少20.29万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
29.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少27.93万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
30.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少17.70万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.15万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.12万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少11.24万元,下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人补贴。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少8.28万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
35.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少128.32万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少29.34万元,下降100%,主要原因是:本年未安排农村低保经费。
37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少46.70万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
38.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少847.66万元,下降100%,主要原因是:本年未安排草原生态奖励补助资金。
39.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少9.45万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
40.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.80万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
41.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少25.50万元,下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。
42.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.11万元,下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,038.16万元,其中:
人员经费2,910.03万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费128.13万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.05万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年相比无变化。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出6.05万元,占100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年相比无变化;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费6.05万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费及燃油费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数6.05万元,决算数6.05万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数6.05万元,决算数6.05万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县木吉乡人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出128.13万元,比上年减少44.30万元,下降25.69%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公用经费。
(二)政府采购情况
2022年度政府采购支出总额82.97万元,其中:政府采购货物支出67.02万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出14.08万元。
授予中小企业合同金额82.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额49.78万元,占政府采购支出总额的60.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值4,139.63万元,房屋33,766.31平方米,价值2,884.88万元。车辆11辆,价值257.48万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:纪检车、计划生育车、一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个,全年预算数136.90万元,全年执行数92.19万元。预算绩效管理取得的成效:一是管理制度健全性,加强我单位预算管理,二是资金使用合规和安全性,根据自评小组对账务会计凭证核查显示,我单位2022年资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法;三是预算信息公开性,按照自治州财政局预决算信息公开工作要求,我单位在自治州政府信息网公开专栏对本单位预决算进行公开。发现的问题及原因:一是干部伙食费手续办理缓慢,没有及时与财务进行对接导致资金没有及时支出;二是办公用品提供发票等速度较慢,导致支付不及时;三是部分业务人员绩效管理意识有待加强,未能全面深入认识理解绩效管理工作意义。下一步改进措施:一是继续加大绩效工作宣传,强化绩效理念;二是及时办理采购手续发挥资金应有效益,为边境稳定打造拴心留人的良好环境;三是及时全面的准备相关资料,及时审批、发放项目资金。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县木吉乡人民政府绩效自评表
新疆阿克陶县木吉乡人民政府项目绩效自评报告