新疆阿克陶县巴仁乡人民政府2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县巴仁乡人民政府
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;
2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;
3、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设;
4、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水,减轻农民负担以及其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县巴仁乡人民政府2022年度,实有人数293人,其中:在职人员245人,离休人员0人,退休人员48人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县巴仁乡人民政府部门决算包括:新疆阿克陶县巴仁乡人民政府决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
2022年度收入总计18,416.74万元,其中:本年收入合计16,982.31万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,434.43万元。收入总计与上年相比,增加1,746.14万元,增长10.47%,主要原因是:一是人员工资调增,公积金、社保等相应的增加;二是本年增加阔洪其蔬菜示范园、供水设施提升改造、林果提质增效项目。
本年支出总计18,416.74万元,其中:本年支出合计17,201.47万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,215.27万元。支出总计与上年相比,增加1,746.14万元,增长10.47%,主要原因是:一是人员工资调增,公积金、社保等相应的增加;二是本年增加阔洪其蔬菜示范园、供水设施提升改造、林果提质增效项目。
2022年度本年收入16,982.31万元,其中:财政拨款收入13,663.57万元,占80.46%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,318.74万元,占19.54%。
2022年度本年支出17,201.47万元,其中:基本支出6,307.58万元,占36.67%;项目支出10,893.89万元,占63.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计13,663.57万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入13,663.57万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加65.41万元,增长0.48%,主要原因是:人员工资调增,公积金、社保等相应增加。
财政拨款支出总计13,663.57万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出13,663.57万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加65.41万元,增长0.48%,主要原因是:人员工资调增,公积金、社保等相应增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数4,687.71万元,决算数13,663.57万元,预决算差异率191.48%,主要原因是:一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;二是年中追加阔洪其蔬菜示范园、供水设施提升改造、林果提质增效项目。财政拨款支出总计年初预算数4,687.71万元,决算数13,663.57万元,预决算差异率191.48%,主要原因是:一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金;二是年中追加阔洪其蔬菜示范园、供水设施提升改造、林果提质增效项目。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,491.45万元,占本年支出合计的78.43%,与上年相比,减少106.71万元,下降0.78%,主要原因是:2021年我单位扶贫项目较多,2022年完成脱贫,扶贫项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)3,346.73万元,占24.81%。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)112.13万元,占0.83%。
3.社会保障和就业支出(类)1,053.68万元,占7.81%。
4.卫生健康支出(类)341.88万元,占2.53%。
5.节能环保支出(类)263.39万元,占1.95%。
6.城乡社区支出(类)32.53万元,占0.24%。
7.农林水支出(类)7,940.88万元,占58.86%。
8.自然资源海洋气象等支出(类)13.87万元,占0.10%。
9.住房保障支出(类)351.09万元,占2.60%。
10.其他支出(类)35.26万元,占0.27%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.87万元,比上年决算增加1.87万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加县人大划拨换届经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,903.97万元,比上年决算减少258.33万元,下降11.95%,主要原因是:本年度我单位财政拨款公用经费和对个人和家庭的补助支出减少。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为28.69万元,比上年决算减少190.86万元,下降86.93%,主要原因是:本年科目调整,退休费、事业单位医疗保险等费单独核算,此科目经费减少。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为165.66万元,比上年决算增加165.66万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业运行费用单独核算,经费增加。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为14.68万元,比上年决算增加6.02万元,增长69.52%,主要原因是:本年增加各类办案经费。
6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元,比上年决算减少1.99万元,下降66.56%,主要原因是:本年减少纪检办案及纪检办案设备购置经费。
7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为996.51万元,比上年决算减少283.43万元,下降22.14%,主要原因是:因人员调动导致党委人数变少,导致相应经费减少。
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为219.69万元,比上年决算增加97.84万元,增长80.30%,主要原因是:村级组织运转经费支出增加。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为14.66万元,比上年决算减少5.06万元,下降25.66%,主要原因是:因机构改革本单位内部的食药站干部部分调整到其他站所,导致经费减少。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为103.03万元,比上年决算减少22.33万元,下降17.81%,主要原因是:因机构改革本单位内部的文化站干部部分调整到其他站所,导致经费减少。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为9.11万元,比上年决算增加9.11万元,增长100.00%,主要原因是:2022年本单位增加中央补助三馆一站免费开放经费。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为29.70万元,比上年决算增加29.70万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,社会保险经办机构费用单独核算,经费增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为17.62万元,比上年决算增加17.62万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为14.56万元,比上年决算增加14.56万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为422.86万元,比上年决算减少112.55万元,下降21.02%,主要原因是:人员减少,养老保险缴费相应减少。
16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为12.31万元,比上年决算减少23.82万元,下降65.93%,主要原因是:今年我单位只负责发放1-2月份见习生补助,其余的行业部门自行发放,导致经费减少。
17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为3.93万元,比上年决算增加3.83万元,增长3,830.00%,主要原因是:劳务输出购置车票较上年度增加,经费增加。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为11.70万元,比上年决算增加11.70万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,死亡抚恤费用单独核算,经费增加。
19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为541.00万元,比上年决算增加379.88万元,增长235.77%,主要原因是:本年增加临时救助资金。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为2.52万元,比上年决算增加2.52万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加疫情防控经费。
21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为128.45万元,比上年决算增加128.45万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,计划生育机构费用单独核算,经费增加。
22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.49万元,比上年决算减少117.58万元,下降99.58%,主要原因是:本年计划生育服务经费较上年减少。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为157.88万元,比上年决算增加157.88万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位医疗费用单独核算,经费增加。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为52.55万元,比上年决算增加52.55万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗费用单独核算,经费增加。
25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为263.39万元,比上年决算增加263.39万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加供水设施提升改造项目。
26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为32.53万元,比上年决算增加20.71万元,增长175.21%,主要原因是:本年增加巴仁乡村级综合发展与环境整治。
27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为497.91万元,比上年决算减少90.69万元,下降15.41%,主要原因是:因机关内部各站所编制调整原因,该科目核算的农技站部分人员调整到其他站所,导致相关经费减少。
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为2,741.90万元,比上年决算增加2,419.82万元,增长751.31%,主要原因是:本年增加巴仁乡乡村振兴基础设施建设。
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,650.04万元,比上年决算增加685.89万元,增长34.92%,主要原因是:本年增加巴仁乡乡村振兴基础设施建设(林果提质增效)。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为40.05万元,比上年决算增加40.05万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加村级公益事业建设的补助经费、环境整治项目。
31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为142.90万元,比上年决算增加92.99万元,增长186.32%,主要原因是:本年增加机械设备采购、蔬菜种植农机具采购、鸡苗孵化项目。
32.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为1,868.07万元,比上年决算增加794.80万元,增长74.05%,主要原因是:本年乡村居住环境及各类广场及附属设施项目增加。
33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.87万元,比上年决算减少19.00万元,下降57.80%,主要原因是:因机构改革原因我单位原国土所的一名干部调整到其他站所,导致相关人员经费减少。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为351.09万元,比上年决算增加351.09万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为35.26万元,比上年决算减少12.13万元,下降25.60%,主要原因是:本年减少监察信息经费、阿热买里采购经费。
36.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少10.00万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
37.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.94万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
38.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.08万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
39.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少44.32万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少15.38万元,下降100%,主要原因是:本年未安排老年福利80岁老人经费。
41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少124.49万元,下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人生活和护理补贴。
42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少161.19万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
43.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2,482.99万元,下降100%,主要原因是:本年未安排农村低保经费。
44.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.08万元,下降100%,主要原因是:本年未安排农村特困人员救助供养支出(特困、散居孤儿。
45.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少782.76万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.49万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少166.73万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
48.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少488.00万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
49.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少30.83万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
50.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少41.92万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
51.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少14.43万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少38.40万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
53.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少27.60万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
54.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少68.35万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
55.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少57.91万元,下降100%,主要原因是:本年未安排车辆购置税用于农村公路建设支出、扶贫项目。
56.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少8.00万元,下降100%,主要原因是:本年无此项支出。
57.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1.10万元,下降100%,主要原因是:本年未安排农村危房维修改造。
58.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.91万元,下降100%,主要原因是:本年未安排保障性安居工程支出森林植被恢复费。
59.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少130.00万元,下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救助资金。
60.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少6.94万元,下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救灾及恢复重建支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,708.19万元,其中:
人员经费5,337.97万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费370.22万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.55万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,占100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费1.55万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车的维修费和保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数1.55万元,决算数1.55万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数1.55万元,决算数1.55万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:预决算一致,无差异;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。
2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元,财政拨款收入172.12万元,与上年相比,增加172.12万元,增长100.00%,主要原因是:20202年增加库木村集中连片示范区配套工程资金。政府性基金预算年末结转结余0.00万元,财政拨款支出172.12万元,与上年相比,增加172.12万元,增长100.00%,主要原因是:20202年增加库木村集中连片示范区配套工程资金。
政府性基金预算财政拨款支出172.12万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出172.12万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县巴仁乡人民政府(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出370.22万元,比上年增加88.91万元,增长31.61%,主要原因是:本年度增加村级运转经费、幸福大院运转经费,人大会议经费等。
(二)政府采购情况
2022年度政府采购支出总额581.55万元,其中:政府采购货物支出252.12万元、政府采购工程支出329.43万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额581.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额348.93万元,占政府采购支出总额的60.00%。
截止2022年12月31日,固定资产原值12,456.19万元,房屋15,941.56平方米,价值3,020.62万元。车辆7辆,价值64.98万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个,全年预算数458.19万元,全年执行数344.91万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保我乡322名干部的基本生活需要,提高干部生活质量,推动我乡食堂工作的改革,逐渐实现规范化管理,进一步提高食堂服务水平。二是保证纪检所需办案经费,及时解决办案中所需的问题,按时完成监察工作,促进查案、办案效率。三是确保克孜勒陶镇财政所各项工作的有序推进,保障基层工作有序进行。四是建立健全我镇公岗人员工资保障,确保我乡公岗人员基本工资,为我乡日常工作的顺利开展提供保障。发现的问题及原因:一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。二是继续加大工作力度,加大项目投入。下一步改进措施:一是继续加大绩效工作宣传力度,强化绩效理念。二是继续完善绩效指标,提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度,建立全过程预算绩效管理链条,有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县巴仁乡人民政府绩效自评表
新疆阿克陶县巴仁乡人民政府项目绩效自评报告