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新疆阿克陶县委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 17:16 阅读

新疆阿克陶县委员会统一战线工作部

2022年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导,贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署,贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措,发挥阿克陶县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实,深入调查研究,及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡(镇、场)各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进县内外统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5、完成阿克陶县委交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县委员会统一战线工作部2022年度,实有人数30人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员12人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县委员会统一战线工作部部门决算包括:新疆阿克陶县委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、财务室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,104.21万元,其中:本年收入合计2,894.26万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余209.95万元。收入总计与上年相比,增加941.79万元,增长43.55%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.增加民贸民品企业贷款贴息补助。

本年支出总计3,104.21万元,其中:本年支出合计2,744.16万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余360.05万元。支出总计与上年相比,增加941.79万元,增长43.55%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.增加民贸民品企业贷款贴息补助。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,894.26万元,其中:财政拨款收入2,580.36万元,占89.15%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入313.91万元,占10.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,744.16万元,其中:基本支出1,071.93万元,占39.06%;项目支出1,672.23万元,占60.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,580.36万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入2,580.36万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加775.16万元,增长42.94%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.增加民贸民品企业贷款贴息补助。

财政拨款支出总计2,580.36万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出2,580.36万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加775.16万元,增长42.94%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.增加民贸民品企业贷款贴息补助。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数1,547.33万元,决算数2,580.36万元,预决算差异率66.76%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及民贸民品企业贷款贴息补助。财政拨款支出总计年初预算数1,547.33万元,决算数2,580.36万元,预决算差异率66.76%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及民贸民品企业贷款贴息补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,580.36万元,占本年支出合计的94.03%,与上年相比,增加775.16万元,增长42.94%,主要原因是:1.在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2.增加民贸民品企业贷款贴息补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,636.19万元,占63.41%。

2.社会保障和就业支出(类)44.46万元,占1.72%。

3.卫生健康支出(类)23.44万元,占0.91%。

4.农林水支出(类)48.51万元,占1.88%。

5.商业服务业等支出(类)778.51万元,占30.17%。

6.住房保障支出(类)28.30万元,占1.10%。

7.其他支出(类)20.95万元,占0.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为717.69万元,比上年决算增加123.92万元,增长20.87%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为44.31万元,比上年决算增加24.31万元,增长121.55%,主要原因是:2022年支出场所维修费。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为94.23万元,比上年决算增加94.23万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年事业运行在行政运行中支出,本年单独列支。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为779.96万元,比上年决算减少98.05万元,下降11.17%,主要原因是:较上年项目经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.78万元,比上年决算增加9.78万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为34.68万元,比上年决算减少3.65万元,下降9.52%,主要原因是:本单位2022年减少2人,养老保险缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.03万元,比上年决算增加19.03万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.41万元,比上年决算增加4.41万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险在主科目中列支,本年单独科目列支。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为48.51万元,比上年决算增加48.51万元,增长100.00%,主要原因是:2022年增加阿克陶县低氟茶采购扶贫项目。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为778.51万元,比上年决算增加513.98万元,增长194.30%,主要原因是:增加民贸民品企业贷款贴息补助。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.30万元,比上年决算增加28.30万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.95万元,比上年决算增加10.39万元,增长98.39%,主要原因是:为民办实事工作经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出908.12万元,其中:

人员经费878.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费29.37万元,包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县委员会统一战线工作部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出29.37万元,比上年减少5.47万元,下降15.70%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公用经费。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.17万元,其中:政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额16.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额16.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值232.96万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆3辆,价值41.92万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:我单位业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个,全年预算数0.00万元,全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效:2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因:2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施:2022年我单位无预算项目绩效

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县委员会统一战线工作部决算报表公开

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