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新疆阿克陶县党史地方志工作办公室2022年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2023-08-28 11:44 阅读

新疆阿克陶县党史地方志工作办公室

2022年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

(一)组织、指导、督促和检查党史、地方志工作;

(二)拟定党史、地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编纂党史、地方志书和有关地情资料;

(四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

(五)组织开发利用地方志资源

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县党史地方志工作办公室2022年度,实有人数8人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员3人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县党史地方志工作办公室部门决算包括:新疆阿克陶县党史地方志工作办公室决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计128.64万元,其中:本年收入合计110.28万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余18.37万元。收入总计与上年相比,增加128.64万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

本年支出总计128.64万元,其中:本年支出合计110.28万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余18.37万元。支出总计与上年相比,增加128.64万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入110.28万元,其中:财政拨款收入110.28万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出110.28万元,其中:基本支出103.04万元,占93.43%;项目支出7.24万元,占6.57%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计110.28万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入110.28万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加110.28万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

财政拨款支出总计110.28万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出110.28万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加110.28万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数120.25万元,决算数110.28万元,预决算差异率-8.29%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。财政拨款支出总计年初预算数120.25万元,决算数110.28万元,预决算差异率-8.29%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.28万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,增加110.28万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)82.88万元,占75.15%。

2.社会保障和就业支出(类)12.42万元,占11.26%。

3.卫生健康支出(类)6.82万元,占6.18%。

4.住房保障支出(类)8.16万元,占7.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为75.64万元,比上年决算增加75.64万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为7.24万元,比上年决算增加7.24万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.52万元,比上年决算增加2.52万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为9.90万元,比上年决算增加9.90万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.82万元,比上年决算增加6.82万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.16万元,比上年决算增加8.16万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.04万元,其中:

人员经费102.14万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.90万元,包括:办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县党史地方志工作办公室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0.90万元,比上年增加0.90万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年为新增单位,无上年对比数据。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额6.84万元,其中:政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值13.26万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个,全年预算数8.50万元,全年执行数7.80万元。预算绩效管理取得的成效:一是做好年鉴工作规划,收集保存年鉴资料,组织、指导各单位、乡(镇、服务中心)撰写年鉴稿件等工作;二是保障年鉴、群众等工作正常开展以及各项工作任务的及时完成。发现的问题及原因:一是绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步加强。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是加强学习,进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:2022年度新疆阿克陶县党史地方志工作办公室决算报表公开

新疆阿克陶县党史地方志工作办公室绩效自评表

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