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新疆阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2022-09-01 19:15 阅读


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

(2)组织协调有关部门政务服务事项进驻服务大厅。负责政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

(3)负责对县级本级工程建设项目招标投标、矿业权出让,国有产权交易、政府采购以及市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易,提供场所、信息等服务。

(4)承担县政务服务大厅和公共资源交易大厅日常管理及规范化建设工作,为“放管服”改革落地提供支撑。

(5)承担自治区一体化在线政务服务平台业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作

(6)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心2021年度,实有人数10人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,阿克陶县政务服务和公共资源交易中心部门决算包括:阿克陶县政务服务和公共资源交易中心决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是综合办公室、政务服务综合室、公共资源交易综合室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入221.46万元,与上年相比,减少33.13万元,降低13.01%,主要原因是:20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。本年支出221.46万元,与上年相比,减少33.13万元,降低13.01%,主要原因是:20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入221.46万元,其中:财政拨款收入221.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出221.46万元,其中:基本支出221.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入221.46万元,与上年相比,减少33.13万元,降低13.01%,主要原因是20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。财政拨款支出221.46万元,与上年相比,减少33.13万元,降低13.01%,主要原因是:20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数243.76万元,决算数221.46万元,预决算差异率-9.15%,主要原因是:20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。

财政拨款支出年初预算数243.76万元,决算数221.46万元,预决算差异率-9.15%,主要原因是:20219月县内调出一名干部,202111月一名干部辞职。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行195.74万元;

2013299其他组织事务支出1.36万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元;

2299999其他支出0.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.46万元,其中:

人员经费214.14万元,包括:基本工资57.95万元、津贴补贴62.84万元、奖金3.33万元、绩效工资41.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.66万元、住房公积金11.36万元、其他工资福利支出13.64万元。

公用经费7.32万元,包括:办公费6.63万元、邮电费0.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年本单位未安排三公经费。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年本单位未安排因公出国(境)费用;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年本单位未安排公务用车运行维护费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年本单位未安排公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2021年本单位全年未安排因公出国(境)。单位全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:2021年本单位全年未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:2021年单位全年未安排国内公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年本单位未安排一般公共预算“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年本单位未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年本单位未安排公务用车购置费用;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年本单位未安排公务用车运行费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2021年本单位未安排公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 (事业单位)公用经费7.32万元,比上年增加7.32万元,增长100%,主要原因是:2021年机构改革,行政服务中心和公共资源交易中心合并,办公费增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20211231日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单位没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因:我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施:我单位本年度无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

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