新疆阿克陶县发展和改革委员会2021年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划,研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施,引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调;研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接、平衡各县及主要行业的规划。
(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划,做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,引导和调控市场,促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。
(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段,分析研究国内区内及我县经济形势;会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题,对全县国民经济和社会发展进行宏观调控;对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布,对重点问题进行研究,提出对策。指导管理重要产品的储备。
(四)提出全社会固定资产投资总规模,规划重点项目的布局;负责汇总编制全县固定资产投资计划,负责建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。
(五)安排本县财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,负责利用外资项目的审查、报批和管理,做好引进外资,技术设备进口的管理工作。
(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施,指导协调全县招投标工作;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理;研究确定本县重点建设项目,会同有关部门负责工程造价综合管理,审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。
(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡,研究提出价格政策,调控全县价格水平,组织实施国家和区、州的价格调整方案;制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。
(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划,提出科技发展方向、措施,推进我县科技发展。
(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用,研究、改善和理顺与各部门的关系,增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合,提高工作效率。
(十)研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施;参与研究制定与交通、电力、能源能源有关的规划和计划;汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划,并监督、检查计划执行情况。
(十一)研究分析国内外市场的供求状况,做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划,负责全县重要农产品配额的管理和实施,搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控,安排本县粮食及重要商品的储备计划,引导和调控市场。
(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划,组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策,承担全县军粮供应的相关管理工作。
(十三)承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
(十四)职能转变。
贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。
1. 强化制定发展战略、统一规划体系的职能,完善规划制度,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥发展战略、规划的导向作用。
2. 完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权,全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,及时修订调减政府定价目录,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
(十五)有关职责分工。
1.与商经局有关职责分工。(1)全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会,由阿克陶县发展和改革委员、商经局牵头,承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作;(2)阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门,贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录;(3)落实粮食、棉花等进出口计划,商经局在确定的计划内组织实施;阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出口政策、规定和自治区、自治州下发的进出口计划。
2.与阿克陶县卫生健康委员会有关职责分工。阿克陶县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制:研究提出阿克陶县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。阿克陶县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实自治区、自治州、阿克陶县人口发展规划中的有关任务。
3.配合阿克陶县有关部门做好外事外宣和招商引资工作。
4.配合阿克陶县有关部门做好开发区规划、布局和设立等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县发展和改革委员会2021年度,实有人数58人,其中:在职人员32人,离休人员0人,退休人员26人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县发展和改革委员会部门决算包括:阿克陶县发展和改革委员会决算,单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、综合协调室。
第二部分 部门决算情况说明
2021年度本年收入1463.48万元,与上年相比,减少104.83万元,降低6.68%,主要原因是;拨入项目基本建设资金减少,突发应急物资采购等资金减少。本年支出1526.4万元,与上年相比,减少51.15万元,降低3.24%,主要原因是:拨入项目基本建设资金减少,突发应急物资采购等资金减少。
2021年度本年收入1463.48万元,其中:财政拨款收入1404.42万元,占95.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入59.06万元,占4.04%。
2021年度本年支出1526.4万元,其中:基本支出913.19万元,占59.83%;项目支出613.21万元,占40.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入1404.42万元,与上年相比,减少76.99万元,降低5.20%,主要原因是:突发应急物资采购等资金减少。财政拨款支出1405.64万元,与上年相比,减少83.94万元,降低5.64%,主要原因是;突发应急物资采购等资金减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1338.7万元,决算数1404.42万元,预决算差异率4.91%,主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1338.7万元,决算数1405.64万元,预决算差异率5%,主要原因是:人员经费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1405.64万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010401行政运行742.89万元;
2010402一般行政管理事务3.85万元;
2010499其他发展和改革事务支出3.12万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.33万元;
2100499其他公共卫生支出124.08万元;
2220199其他粮油物资事务支出451.45万元;
2299999其他支出10.92万元;
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出812.22万元,其中:
人员经费697.19万元,包括:基本工资78.21万元、津贴补贴303.83万元、绩效工资33.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.33万元、职业年金缴费15.21万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金97.31万元、医疗费48.01万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费20.45万元、生活补助29.19万元。
公用经费115.04万元,包括:水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1.02万元、取暖费60.03万元、物业管理费44.99万元、差旅费4.99万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用0.61万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.9万元,比上年减少0.35万元元,降低10.77%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费用支出,三公经费减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:2021年我单位未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,占100%,比上年增加0.15万元,增长5.45%,主要原因是:单位安全生产检查任务重检查次数增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.5万元,降低100%,主要原因是:本年度无公务接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位今年未安排出国出境业务。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.40万元,决算数2.90万元,预决算差异率-14.71%,主要原因是:严格落实中央八项规定,压缩三公经费,我单位本年度无公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排出国出境费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位今年无购置新车;公务用车运行费预算数2.90万元,决算数2.90万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位严格按照年初预算执行;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:本年度无公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县发展和改革委员会机关运行经费支出115.04万元,比上年增加63.84万元,增长124.69%,主要原因是发展大厦办公楼物业费、冷气费调整到机关运行经费中。
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日,单位共有房屋769.88(平方米),价值149.50万元。车辆5辆,价值127.56万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金368.66万元。
项目一:阿克陶县发展大厦办公楼暖气费,涉及金额29.5万元。
预算绩效管理取得的成效:一,通过该项目的实施,保障了发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行,提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境;二,保障发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局办公楼冬季正常供暖,保障工作环境舒适暖和,提升工作人员办事效率及公共服务能力。
发现的问题及原因:无问题。
下一步改进措施:严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用。
阿克陶县发展大厦暖气费项目绩效自表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
发展大厦暖气费 |
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主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
33.94 |
33.94 |
29.5 |
10 |
86.9% |
8.69 |
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其中:当年财政拨款 |
33.94 |
33.94 |
29.5 |
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上年结转资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于发展大厦冷气费,通过该项目的实施,保障了发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局夏寒冷的冬季暖气正常工作,保障工作环境舒适,提高工作人员办公效率。 |
该项目目标已完成,资金已支付,通过该项目的实施,保障了发展大厦各单位生态环境局寒冷的冬季暖气正常工作,保障工作环境舒适,提高工作人员办公效率。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障供暖面积(平方米) |
15428.8 |
15428.8 |
10 |
10 |
|
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保障受益单位个数(个) |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
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供暖月数(月) |
4 |
4 |
8 |
8 |
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质量指标 |
资金使用合规率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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成本指标 |
每平方米价格(元/平方米/年) |
22 |
22 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
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社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
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提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度(%) |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
98.69 |
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项目二:阿克陶县发展大厦冷气费项目,涉及金额30.55万元。
预算绩效管理取得的成效:一,通过该项目的实施,保障了发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行,提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境;二,保障发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局办公楼夏季制冷,保障工作环境舒适暖和,提升工作人员办事效率及公共服务能力。
发现的问题及原因:无问题。
下一步改进措施:一是严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用;二是项目实施有专人负责,加强项目实施过程中的监督监管,保证项目质量。
阿克陶县发展大厦冷气费项目绩效自表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 |
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( 2021年度) |
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项目名称 |
发展大厦冷气费 |
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主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
33.94 |
33.94 |
30.55 |
10 |
90.0% |
9.00 |
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其中:当年财政拨款 |
33.94 |
33.94 |
30.55 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于发展大厦冷气费,通过该项目的实施,保障了发展大厦县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、生态环境局夏秋炎热季节制冷空调正常工作,保障工作环境舒适,提高工作人员办公效率。 |
该项目目标已完成,资金已支付,通过该项目的实施,保障了发展大厦各单位生态环境局夏秋炎热季节制冷空调正常工作,保障工作环境舒适,提高工作人员办公效率。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障制冷面积(平方米) |
15428.8 |
15428.8 |
10 |
10 |
|
||||||||
保障受益单位个数(个) |
6 |
6 |
6 |
6 |
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制冷月数(月) |
4 |
4 |
8 |
8 |
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质量指标 |
资金使用合规率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
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时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
8 |
8 |
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成本指标 |
每平方米价格(元/平方米/年) |
22 |
22 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
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社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
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提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
|
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生态效益指标 |
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|
|
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|
|
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可持续影响指标 |
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|
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|
|
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
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总分 |
100 |
99.00 |
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项目三:阿克陶县发展大厦物业费项目,涉及金额44.99万元。
预算绩效管理取得的成效:一,通过该项目的实施,保障了发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行,保障防火、消防设施维护和电梯正常运行,保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾,进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高,提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境;
发现的问题及原因:无问题。
下一步改进措施:一是严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用;二是项目实施有专人负责,加强项目实施过程中的监督监管,保证项目质量。
阿克陶县发展大厦物业费项目绩效自表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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( 2021年度) |
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项目名称 |
发展大厦办公楼物业费 |
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主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
49.99 |
49.99 |
44.99 |
10 |
90.0% |
9.00 |
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|
其中:当年财政拨款 |
49.99 |
49.99 |
44.99 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于发展大厦办公楼物业费,通过该项目的实施,保障了发展大厦进驻的6个单位日常办公正常运行,保障防火、消防设施维护和电梯正常运行,保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾,进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高,提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。 |
该项目的实施,保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾,进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高,提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境各单位正常运转。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
保障物业服务面积(平方米) |
15428.8 |
15428.8 |
10 |
10 |
|
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保障受益单位个数(个) |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
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质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
评估及时完成率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
每平方米价格(元/平方米/年) |
2.7 |
2.7 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
|
|
|
|
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社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
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提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
|
|
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可持续影响指标 |
|
|
|
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度(%) |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
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总分 |
100 |
99.00 |
|
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项目负责人: |
马丙寅 |
联系电话: |
13070060866 |
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经 办 人: |
南建红 |
联系电话: |
15209083162 |
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|
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项目四:受援指挥部司机生活补助项目涉及金额4.8万元。
取得的成效:一该项目资金用于援疆指挥部驾驶员工资,通过该项目的实施,保障2021年援疆指挥部预算绩效管理2名驾驶员工资按时足额发放,稳定驾驶员人心,保障工作积极性,增强工作热情。
发现的问题及原因:无问题。
下一步改进措施:严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用
受援指挥部司机生活补助项目绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
援疆指挥部驾驶员工资 |
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主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
||||||
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100.0% |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
4.8 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
该项目资金用于援疆指挥部驾驶员工资,通过该项目的实施,保障2020年援疆指挥部3名驾驶员工资按时足额发放,稳定驾驶员人心,保障工作积极性,增强工作热情。 |
该项目目标设定已完成,通过项目的实施保障2020年援疆指挥部3名驾驶员工资按时足额发放,稳定驾驶员人心,保障工作积极性,增强工作热情。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数(人) |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||||
发放月数(月) |
12 |
12 |
10 |
|||||||||
质量指标 |
工资足额发放率(%) |
100% |
100% |
10 |
||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
||||||||
成本指标 |
发放标准(元/人/月) |
2000.00 |
2000.00 |
10 |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|||||||
社会效益指标 |
提升援疆驾驶员工作积极性 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
||||||||
可持续影响指标 |
保障工作顺利开展 |
有效保障 |
100.00% |
15 |
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度(%) |
≥90% |
95.00% |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
项目五:培训费及差旅费项目,涉及金额4.98万元。
预算绩效管理取得的成效:提升职工业务能力,及干部的综合素质,提高综合服务水平。
发现的问题及原因:无问题
下一步改进措施:一是严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用;二是严格差旅费审批制度,及报销标准。培训费及差旅费项目自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||
项目名称 |
培训费及差旅费 |
|||||||||||
主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
5 |
5 |
4.98 |
10 |
99.6% |
9.96 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
4.98 |
|
|
|
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
该项目资金主要用于2021年单位人员出差,及培训 ,以提升职工业务能力,及干部的综合素质,提高综合服务水平。 |
该项目资金已按计划保障单位人员出差,及培训 ,并按时进行报销。 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
出差次数(次) |
5 |
5 |
5 |
10 |
|
||||
出差人数(个) |
5 |
5 |
5 |
10 |
|
|||||||
培训次数(次) |
5 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
培训人数(个) |
5 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
成本指标 |
培训费(万元) |
3 |
3 |
5 |
4 |
|
||||
差费(万元) |
2 |
1.98 |
5 |
5 |
因部分票据不齐全,部分挂账未报销 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
|
||||||
提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度(%) |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
94.96 |
|
项目六:政府采购项目,涉及金额3.84万元。
预算绩效管理取得的成效:一是单位已及时按需购买办公设备,单位购买长条桌椅子等办公家具。二是保障了发改委各项工作正常运转,完善更新办公设备,提高了工作效率,加强了单位后盾后勤保障工作。
发现的问题及原因:政府采购办理较缓慢,资金支付不及时。
下一步改进措施:一是严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用;二是加强项目政府采购流程管理,进一步规范政府采购项目,严格按照财政要求统一采购,加强政府采购平台的学习。
政府采购项目支出自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||
项目名称 |
政府采购项目 |
|||||||||||
主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
8 |
8 |
3.84 |
10 |
48.0% |
4.8 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
8 |
8 |
3.84 |
|
|
|
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
该项目资金用于政府采购,通过该项目的实施,购买了会议室桌椅、打印机及办公耗材,保障了各单位各项工作开展需求,更新办公设备,提高工作效率,提升公共服务能力。 |
本项目正在按计划实施当中,尚未采购完成,故支付率较低,待采购完成后,将进行验收及资金支付。 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
台式电脑(台) |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
||||
笔记本(台) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
|||||||
打印机(台) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
|||||||
复印机(台) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
|||||||
U盘(台) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
质量指标 |
购置质量合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
项目采购按期完成率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
成本指标 |
政府采购(万元) |
8 |
3.84 |
5 |
4 |
因购货方票据未及时准备,部分挂账,票未报销 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
|
||||||
提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标 |
持续有效提升工作效率 |
长期 |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度(%) |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
93.8 |
|
项目七:粮食收储公司粮库建设工程项目,涉及金额250万元。
预算绩效管理取得的成效:一是深入推进粮食储备管理,进一步加强我县粮食生产能力及仓储安全,完善我县粮食产后服务体系建设;二是通过该项目的实施,提高了国家粮食储备的安全性及粮食储备能力。
发现的问题及原因:无问题
下一步改进措施:严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用。
粮食收储公司粮库建设工程项目自评表。体项目自评情况附项目支出绩效自评表:
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||
项目名称 |
2021年产粮大县奖励资金 |
|||||||||
主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局) |
|||||||
|
|
|
|
|||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
555.49 |
250 |
250 |
10 |
100.0% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
555.49 |
250 |
250 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
深入推进粮食储备管理,进一步加强我县粮食生产能力及仓储安全,完善我县粮食产后服务体系建设 |
本项目正在按计划实施当中,项目已采购完成,资金已按工程进度支付。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
环保型衮振清梁机(台) |
25 |
25 |
10 |
10 |
|
||
皮带输送机(台) |
37 |
37 |
10 |
10 |
|
|||||
|
其他设备采购 |
≥670 |
≥670 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
实际到位工程资金(万元) |
555.49 |
250 |
5 |
2.25 |
偏差原因:年初预算项目投资较大后,应财政资金紧张项目部分未实施;采取的措施 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
效果显著 |
100.00% |
15 |
15 |
|
||||
提升公共服务能力 |
有效提升 |
100.00% |
15 |
15 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
持续有效提升工作效率 |
长期 |
100.00% |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度(%) |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
总分 |
100 |
97.25 |
|
项目八:阿克陶县关闭废弃煤矿封闭井口项目项目,涉及金额4.59万元,实际执行金额0万元。
预算绩效管理取得的成效:提高煤矿安全生产,保护当地生态环境,提高当地居民居住环境。
发现的问题及原因:无问题。
下一步改进措施:严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,保证资金安全及时使用。
阿克陶县关闭废弃煤矿封闭井口项目自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||
项目名称 |
阿克陶县关闭废弃煤矿封闭井口项目 |
|||||||||||
主管部门 |
阿克陶县发展和改革委员会 |
实施单位 |
阿克陶县发展和改革委员会 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
4.59 |
4.59 |
0 |
10 |
0.0% |
0 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
4.59 |
4.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
解决我单位业务工作基本所需,保障单位正常运转,更好地做好服务工作,完成工作任务 |
该项目已按计划实施完成,因施工方支付手续未准备齐全,故资金尚未支付。 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
工期(天) |
200 |
200 |
10 |
10 |
|
||||
材料采购(批) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
劳务费(万元) |
1.2 |
0 |
5 |
0 |
该项目已按计划实施完成,因施工方支付手续未准备齐全,故资金尚未支付。 |
||||||
材料采购(批) |
3.39 |
0 |
5 |
0 |
该项目已按计划实施完成,因施工方支付手续未准备齐全,故资金尚未支付。 |
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||||||
提升公共服务能力 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标 |
满足社会服务能力 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
80 |
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》