新疆中共阿克陶县纪律检查委员会2021年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐倡廉工作,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇(场)人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇(场)党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、制定全县党风党纪教育规划,做好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作。
6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共阿克陶县纪律检查委员会2021年度,实有人数120人,其中:在职人员109人,离休人员0人,退休人员11人。
从部门决算单位构成看,中共阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括:中共阿克陶县纪律检查委员会决算,单位无下属预算单位。下设18个处室,分别是:办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审查调查中心、县直属机关纪检监察工委、6个派驻纪检监察组。
2021年度本年收入2528.03万元,与上年相比,增加928.1万元,增长58.01%,主要原因是:人员工资上涨,基本支出收入增加,项目收入增加。本年支出2543.57万元,与上年相比,增加947.53万元,增长59.37%,主要原因是:人员工资上涨,项目支出增加。
2021年度本年收入2528.03万元,其中:财政拨款收入2528.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2021年度本年支出2543.57万元,其中:基本支出1895.4万元,占74.52%;项目支出648.17万元,占25.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入2528.03万元,与上年相比,增加945.1万元,增长59.71%,主要原因是:人员工资上涨,基本支出收入增加,项目收入增加。财政拨款支出2543.57万元,与上年相比,增加964.53万元,增长61.08%,主要原因是:人员工资上涨,项目支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1954.72万元,决算数2528.03万元,预决算差异率29.33%,主要原因是:人员工资上涨,基本支出收入增加,项目收入增加。财政拨款支出年初预算数1954.72万元,决算数2543.57万元,预决算差异率30.12%,主要原因是:人员工资上涨,项目支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2543.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行6万元;
2011101行政运行1692.78万元;
2011103机关服务164.94万元;
2011199 其他纪检监察事务支出473.74万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出196.62万元;
2299999其他支出9.5万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1895.4万元,其中:
人员经费1874.65万元,包括:基本工资367.07万元、津贴补贴532.49万元、奖金29.61万元、绩效工资301.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.62万元、职业年金缴费43.79万元、职工基本医疗保险缴费117.86万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金258.39万元、其他工资福利支出13.28万元、退休费7.57万元、生活补助1.15万元。
公用经费20.74万元,包括:办公费15.54万元、公务用车运行维护费5.2万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元,比上年减少19.53万元,降低78.97%,主要原因是:单位按中央八项规定减少接待,厉行节约,节流开支。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:上年和今年本单位均无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,占100%,比上年减少18.45万元,降低78.01%,主要原因是:厉行节约,节流开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1.07万元,降低100%,主要原因是:按中央八项规定减少接待,厉行节约,节流开支。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本年度无因公出国(境)支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费、燃油费及车辆维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元。开支内容包括:本年度无公务接待支出,单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.33万元,决算数5.2万元,预决算差异率-2.44%,主要原因是:厉行节约,缩减经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:决算与预算对比均无因公出国(境)情况;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:决算与预算对比均无公务用车购置情况;公务用车运行费预算数5.33万元,决算数5.2万元,预决算差异率-2.44%,主要原因是:厉行节约,缩减经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:决算与预算对比均无公务接待情况。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度中共阿克陶县纪律检查委员会(行政单位)机关运行经费支出20.74万元,比上年减少36.64万元,降低63.86%,主要原因是:厉行节约,压缩相关开支。
2021年度政府采购支出总额145.88万元,其中:政府采购货物支出145.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额145.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额145.88万元,占政府采购支出总额的100%。
截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆13辆,价值192.87万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金245.34万元。预算绩效管理取得的成效:一是保障单位工作正常开展;二是改善了单位办公条件帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平,聚焦主责主业,推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效,为国家挽回经济损失。发现的问题及原因:一是加大经费的使用率;二是对巡察单位进行抽查。下一步改进措施:一是提高办案及巡察的质量;二是有效保障经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
|||||||||
项目名称 |
纪检监察运行经费 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县纪委监委 |
实施单位 |
阿克陶县纪委监委 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
120 |
120 |
98.04 |
10 |
81.7% |
8.17 |
|||
其中:当年财政拨款 |
120 |
120.00 |
98.04 |
— |
— |
— |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
保障机关单位工作正常顺利进行,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作,购买办公用品。 |
保障了单位全年正常运行,日常办公使用资金98.04万元 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品(批) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|
办理案件数(件) |
200 |
366 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
纪检监察监督覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
纪检监察经费运行时间(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
纪检监察运行经费(万元) |
120 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
纪检监察执纪追缴资金损失(万元) |
300 |
100 |
10 |
5 |
原因分析:为做好预算,改进措施:加强预算管理 |
||
社会效益指标 |
错案率(%) |
≤5% |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
构建廉洁社会 |
稳步提升 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度(%) |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
93.17 |
|
项目支出绩效自评表
项目名称 |
派驻纪检监察组工作经费 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县纪委监委 |
实施单位 |
阿克陶县纪委监委 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
30 |
30 |
8.04 |
10 |
26.8% |
2.68 |
|||
其中:当年财政拨款 |
30 |
30.00 |
8.04 |
— |
— |
— |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障了单位全年正常运行,日常办公使用资金8.04万元 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品(批) |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
|
派驻纪检监察组(个) |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
纪检监察监督覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
纪检监察经费运行时间(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
纪检监察运行经费(万元) |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
纪检监察执纪追缴资金损失(万元) |
100 |
100 |
10 |
5 |
|
||
社会效益指标 |
错案率(%) |
≤5% |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
构建廉洁社会 |
稳步提升 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益党员干部满意度(%) |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
87.68 |
|
项目支出绩效自评表
项目名称 |
县委巡察机构工作经费 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县纪委监委 |
实施单位 |
阿克陶县纪委监委 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
40 |
40 |
25.48 |
10 |
63.7% |
6.37 |
|||
其中:当年财政拨款 |
40 |
40.00 |
25.48 |
— |
— |
— |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
保障县委巡查机构巡查工作正常顺利进行,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理巡察保障工作,购买办公用品。 |
保障了巡察工作正常运行,日常办公使用资金25.48万元 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品(批) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|
巡察发现问题数量(条) |
300 |
498 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
巡察监督覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
县委巡察机构工作经费运行时间(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
县委巡察机构工作经费(万元) |
40 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
纪检监察执纪追缴资金损失(万元) |
300 |
100 |
10 |
5 |
原因分析:未做好预算,改进措施:加强预算管理 |
||
社会效益指标 |
投诉率(%) |
≤5% |
≤5% |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
构建廉洁社会 |
稳步提升 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度(%) |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
91.37 |
|
项目支出绩效自评表
项目名称 |
村务监督员补贴 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县纪委监委 |
实施单位 |
阿克陶县纪委监委 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
67.8 |
67.8 |
60.02 |
10 |
88.5% |
8.85 |
|||
其中:当年财政拨款 |
67.8 |
67.80 |
60.02 |
— |
— |
— |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目资金用于保障村务监督员补贴及时发放。通过该项目的实施,完善壮大村务监督力量。 |
使用60.02万元,通过该项目的实施,完善壮大村务监督力量。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
村务监督员补贴人数(人) |
565 |
565 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
成本指标 |
补助标准(元/人/年) |
1200 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
壮大村务监督力量 |
显著提升 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
整顿社会风气 |
有效提升 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥97% |
97% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
98.85 |
|
项目支出绩效自评表
项目名称 |
乡镇监察信息员工作经费 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县纪委监委 |
实施单位 |
阿克陶县纪委监委 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
54 |
54 |
53.76 |
10 |
99.6% |
9.96 |
|||
其中:当年财政拨款 |
54 |
54.00 |
53.76 |
— |
— |
— |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目资金用于保障全县450名监察信息员全年工作经费。通过该项目的实施,完善壮大乡镇监督力量 |
通过该项目的实施,完善壮大乡镇监督力量 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇监察信息员人数(人) |
450 |
450 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
资金使用合格率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
时效指标 |
乡镇监察信息员经费运行时间(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
监察信息员全年工作经费(万元) |
54 |
54 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
壮大基层监督力量 |
效果显著 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
保障整顿社会风气 |
有效保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度(%) |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
99.96 |
|
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》